1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
899-148-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
20-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA UNIDAD DE COMUNICACIONES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Hospital San Jose - Casablanca
|
R.U.T. |
61.602.067-6 |
Dirección de Facturación |
Juan Verdaguer N° 122 |
Comuna |
Casablanca
|
Impuesto |
141094 |
Dirección de Envío de la Factura |
Juan Verdaguer N° 122 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ama limitada |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA AMA LIMITADA
|
R.U.T. |
77.987.412-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ama limitada |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121804
| Distintivos o porta distintivos | 300 | Unidad | Porta Credencial color Azul Rey tamaño 9.1x5.8cm
ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, IMÁGENES DEL PRODUCTO E
INDICAR PLAZO DE ENTREGA.
| |
$ 678,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 203.400
|
$ 203.400
|
14111525
| Papel multiuso | 50 | Resma | Rema papel normal Tamaño A3 (75gr)
ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, IMÁGENES DEL PRODUCTO E
INDICAR PLAZO DE ENTREGA
| |
$ 10.784,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 539.200
|
$ 539.200
|
|
Total Neto
|
$ 742.600
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 141.094
|
$ 883.694
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.