Orden de Compra. Nº
1178-3-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1178-3-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1178-3-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1178-3-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Elqui
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Cirujano Videla N°200, piso 4, La Serena
Comuna
La Serena
Impuesto
182020
Dirección de Envío de la Factura
Cirujano Videla N°200, piso 4, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA CRISAN
Razón Social
COMERCIALIZADORA CRISTÓBAL SANHUEZA VIDELA E.I.R.L.
R.U.T.
77.233.678-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA CRISAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
60
Paquete
BOLSA PARA BASURA 80 X 110
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
12141901
Cloro Cl
40
Litro
CLORO CORRIENTE
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
10191509
Insecticidas
40
Unidad
INSECTICIDA MULTIUSO AEROSOL
FACTURAR en formato XML INDICAR en dicho documento el código 450 REG_04_DIRECCION_DE_VIALIDAD. ENVIAR al correo electrónico mop_dte@paperless.cl a nombre de MOP DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS D.C Y F., RUT 61.202.000-0
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
47131810
Productos para lavar platos
20
Litro
LAVALOZAS LIQUIDO CON DISPENSADOR (NO BOLSA)
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.800
$ 31.800
47131810
Productos para lavar platos
40
Litro
LAVALOZAS LÍQUIDO RECARGA BOLSA
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.600
$ 55.600
47131801
Limpiadores de suelos
40
Litro
LIMPIA PISOS AROMATICO/DESINFECTANTE
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
47131602
Paños de limpieza absorbente
40
Unidad
PAÑO ESPONJA ABSORVENTE (TIPO SPONGI)
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
14111704
Papel higiénico
60
Paquete
PAQUETE DE 4 UNIDADES
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
47131829
Productos de limpieza del baño
10
Unidad
SOPAPO BAÑO (WC)
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
47131609
Magos para escobas o traperos
60
Unidad
TRAPERO PISO DOBLE CON HOJAL
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
47131502
Paños de limpieza
40
Unidad
PAÑO AMARILLO O NARANJA FRANELA 45 X 50 CM
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31191511
Virutas de acero
40
Unidad
VIRUTILLA GRUESA PARA LOZA/OLLAS
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
47131603
Esponjas
40
Unidad
ESPONJA CARA ABARASIVA PARA LOZA
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
47101607
Productos químicos para el control de olores
20
Litro
DISGREGANTE FECAL
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
12141901
Cloro Cl
20
Litro
CLORO GEL
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Unidad
DESINFECTANTE WC LIQUIDO (SIMILAR AL HARPIC)
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.600
$ 79.600
47131816
Desodorantes
40
Unidad
DESODOREANTE AMBIENTAL AEROSOL
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.600
$ 55.600
47131615
Escobillones
24
Unidad
ESCOBILLON PLASTICO MULTIUSO
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
47131803
Desinfectantes domésticos
60
Unidad
DESINFECTANTE AMBIENTAL EN AEROSOL
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.400
$ 131.400
47121701
Bolsas de basura
60
Paquete
BOLSA PARA BASURA 50 X 70
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
Total Neto
$ 958.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 182.020
TOTAL OC
$ 1.140.020
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.