Orden de Compra. Nº4402-9-AG25 "Materiales de Aseo Oficinas Seremi Maule"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4402-9-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Oficinas Seremi Maule
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Estimado Proveedor: Se informa que se ha solicitado la cancelación de la OC N°4402-9-AG25, debido a que no se ha entregado la compra conforme a su oferta, en marcas y tiempo. Se solicita aceptación de la OC a la brevedad. Atte.-
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI VII Región
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 16
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Facturación 3 Norte N° 980
Comuna Talca
Impuesto 48172,6
Dirección de Envío de la Factura 3 Norte N° 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2025
TítuloDescripción
Intrucciones Facturación
Estimado/a Proveedor/a:
En el marco de la normativa vigente y a fin de otorgar una oportuna y adecuada gestión de pago a sus facturas, la Subsecretaría le recuerda que éstas deben ser emitidas según la información disponible en la orden de compra, señalando claramente la Razón Social de la Subsecretaría, RUT, dirección y persona de contacto. Se solicita actualizar esta información
en su mantenedor de clientes, en caso de que evidencie que la información de la orden de compra sea distinta a la que usted tiene registrada para el RUT de la Subsecretaría.
Adicionalmente es obligación que usted llene el campo 801 con el ID de la orden de compra bajo la misma nomenclatura definida en www.mercadopublico.cl (sin espacios y con los guiones que corresponden), a fin de que el sistema permita de forma automática relacionar su factura a la orden de compra y a la recepción conforme. Del mismo modo deben también indicar la opción de pago: “Crédito”.
La factura debe ser ingresada electrónicamente a la siguiente casilla:
subagriculturarecepcion@custodium.com, con copia del PDF a correo electrónico: facturasagricultura@minagri.gob.cl, donde podrá acompañar otros antecedentes, si así corresponde.
La Subsecretaría, en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada, en caso de ser rechazada dicho rechazo se materializará a través de la misma plataforma del SII.
Es su responsabilidad incorporar como documentos adjuntos los antecedentes que se  requieran como parte del contrato o acuerdo con la Subsecretaría para materializar el pago
(guías de despacho, informes, certificado de leyes sociales, etc.)
Adicionalmente informamos que partir del mes de mayo 2020, la Administración ha determinado algunos ajustes en la operación de pago a proveedores para todos los Servicios Públicos, lo que implica, entre otros efectos, que los pagos se realizarán centralizadamente desde la Tesorería General de la República (TGR), vía transferencia a
las cuentas corrientes de los proveedores del Estado.
El sistema de pago centralizado persigue dos propósitos directos: garantizar el cumplimiento de la Ley N° 21.131 de Pago a 30 días y permitir un mejor manejo de los recursos financieros del Fisco y de manera indirecta, el sistema busca evitar problemas de liquidez en los proveedores del Estado, especialmente los pequeños y medianos.
Por lo anterior y a fin de mitigar errores o descoordinaciones al momento del pago, será obligación que usted informe, mediante correo electrónico o directamente consignándolo en su factura o documento tributario los siguientes datos:
Razón Social:
RUT:
Banco:
N° Cuenta Corriente:
Correo electrónico para la notificación:
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERKOTAL
Razón Social DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITADA
R.U.T. 76.468.098-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERKOTAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico40UnidadPapel Higiénico Industrial Tork Universal 500 Metros o Similar de Alto Rendimiento. (simil Elite) (Pack 6 rollos)Cotización N° 3202 $ 2.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.040 $ 91.040
14111703
Toallas de papel50UnidadToalla De Papel Industrial Tork Jumbo Rollo 250 Metros o Similar De Alto Rendimiento (simil Elite-Scott) (Pack 2 Rollos)Cotización N°3202 $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.500 $ 162.500
Total Neto $ 253.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.173
TOTAL OC $ 301.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.