1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3305-685-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra ágil: 3305-593-COT24 Astillas para S.C La Esperanza |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Educación |
Razón Social |
Educación
|
R.U.T. |
69.141.801-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Educación
|
R.U.T. |
69.141.801-4 |
Dirección de Facturación |
San Diego 431 |
Comuna |
Tucapel
|
Impuesto |
41420 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Diego 431 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FROSAL |
Razón Social |
FROILÁN FERNANDO SALAZAR SILVA
|
R.U.T. |
14.061.956-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
FROSAL |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121702
| Astillas de madera | 1000 | Unidad | Astillas de roble, aromo o eucalipto. | |
$ 218,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 218.000
|
$ 218.000
|
|
Total Neto
|
$ 218.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 41.420
|
$ 259.420
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.