Orden de Compra. Nº
4247-241-AG25
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INSUMOS PARA MANTENCION DE EQUIPO CARGADOR FRONTAL KOMATSU MODELO WA200 P, PATENTE KRSW-74, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-236-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4247-241-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA MANTENCION DE EQUIPO CARGADOR FRONTAL KOMATSU MODELO WA200 P, PATENTE KRSW-74, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-236-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna
Punitaqui
Impuesto
182393,73
Dirección de Envío de la Factura
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Smech Spa
Razón Social
SERVICIOS MECÁNICOS INTEGRALES SPA
R.U.T.
77.771.368-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Smech Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40161504
Filtros de aceite
1
Unidad
FILTRO DE ACEITE
$ 26.054,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.054
$ 26.054
40161505
Filtros de aire
1
Unidad
FILTRO DE AIRE CONJUNTO
$ 69.855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.855
$ 69.855
40161513
Filtros de combustible
1
Unidad
FILTRO COMBUSTIBLE
$ 42.691,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.691
$ 42.691
40161513
Filtros de combustible
1
Unidad
FILTRO DE COMBUSTIBLE S
$ 49.341,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.341
$ 49.341
15121902
Grasa
2
Unidad
RUBIA WORKS TOTAL 1540DH 16 LTS
$ 63.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.800
$ 127.800
40161505
Filtros de aire
2
Unidad
FILTRO AIRE CABINA
$ 70.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.890
$ 140.890
31151905
Correas de caucho
1
Unidad
CORREA AIRE ACONDICIONADO
$ 66.821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.821
$ 66.821
31151905
Correas de caucho
1
Unidad
CORREA ALTERNADOR
$ 297.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 297.480
$ 297.480
40161505
Filtros de aire
1
Unidad
FILTRO RESPIRADERO H
$ 18.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.832
$ 18.832
40161505
Filtros de aire
1
Unidad
ELEMENTO DE FILTRO
$ 37.466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.466
$ 37.466
40161502
Filtros de agua
1
Unidad
SP FILTRO DE AGUA
$ 17.037,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.037
$ 17.037
15121501
Aceite de motor
1
Unidad
DYNATRANS ACX TOTAL ACX 10-CN 5 LTS
$ 65.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.700
$ 65.700
Total Neto
$ 959.967
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 182.394
TOTAL OC
$ 1.142.361
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.