Orden de Compra. Nº5908-15-AG25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS ACTIVIDAD MUNICIPAL LOCALIDAD DE SOGA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5908-15-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS ACTIVIDAD MUNICIPAL LOCALIDAD DE SOGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAC
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
Comuna Huara
Impuesto 29735
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SGN SERVICIOS EVENTUALES SPA
Razón Social SGN SERVICIOS EVENTUALES SPA
R.U.T. 78.001.232-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SGN SERVICIOS EVENTUALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas7UnidadBEBIDA GASIFICADA BOTELLA PLÁSTICA 3 LITROS, MARCA COCA COLA, FANTA, SPRITE O EQUIVALENTE.BEBIDA GASIFICADA BOTELLA PLÁSTICA 3 LITROS, MARCA COCA COLA, FANTA, SPRITE O EQUIVALENTE (SEGUN LO SOLICITADO) $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
48101903
Vasos de servicio1PaqueteVASOS DESECHABLES DE 100 UNIDADES TRANSPARENTES DE 300 CC.VASOS DESECHABLES DE 100 UNIDADES TRANSPARENTES DE 300 CC (SEGÚN LO SOLICITADO) $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
52121602
Servilletas1PaqueteSERVILLETAS DE 200 UNIDADES, MARCA ABOLENGO O EQUIVALENTE. SERVILLETAS DE 200 UNIDADES, MARCA ABOLENGO O EQUIVALENTE (SEGÚN LO SOLICITADO) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos60UnidadEMPANADA DE PINO DE 300 GRS. APP. MASA HORNEADA (CONSIDERAR TRASLADO EN CAJAS DE CARTON)EMPANADA DE PINO DE 300 GRS. APP. MASA HORNEADA (CONSIDERAR TRASLADO EN CAJAS DE CARTON) SEGUN LO SOLICITADO. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
Total Neto $ 156.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.735
TOTAL OC $ 186.235


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.009.899-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.