1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
627025-36-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
20-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE CONTENEDORES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3288-50-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.057-0 |
Dirección de Facturación |
AV. JORGE MONTT 11700 |
Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
3565402,687 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. JORGE MONTT 11700 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SERVICONTAINERS SA. |
Razón Social |
SERVICIOS SERVICON Y TRANSPORTES S.A.
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R.U.T. |
78.096.830-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICONTAINERS SA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78121501
| Transporte en contenedores | 29 | Unidad no definida | ARRIENDO DE 29 CONTENEDORES , AUSTRAL 2 , POR EL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN LISTADO ADJUNTO | ARRIENDO DE 29 CONTENEDORES , AUSTRAL 2, POR EL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN LISTADO ADJUNTO |
$ 351.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.203.853
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$ 10.203.853
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78121501
| Transporte en contenedores | 33 | Unidad | ARRIENDO DE 33 CONTENEDORES , AUSTRAL 1 , POR EL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN LISTADO ADJUNTO | ARRIENDO DE 33 CONTENEDORES , AUSTRAL 1 , POR EL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN LISTADO ADJUNTO |
$ 259.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.561.421
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$ 8.561.424
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Total Neto
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$ 18.765.277
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.565.403
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$ 22.330.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.