Orden de Compra. Nº3378-6426-AG24 "Adquisición de formularios para Bodega de Escritorio y Aseo del HMS."
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-6426-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de formularios para Bodega de Escritorio y Aseo del HMS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03 Organismo de Salud del Ejército del sistema Sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 198455
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Veronica Vergara Rojas
Razón Social VERÓNICA CECILIA VERGARA ROJAS
R.U.T. 9.866.147-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Veronica Vergara Rojas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20000UnidadHojas institucionales con logo. Formato en Ficha Técnica adjunta.  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales200UnidadOrden Médica Pabellón de Operaciones . Formato en Ficha Técnica adjunta.  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales100UnidadOrden de Salida de Vehículos. Formato en Ficha Técnica adjunta.  $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
Total Neto $ 1.044.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 198.455
TOTAL OC $ 1.242.955


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.929.366-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.971.647-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.713.021-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 9.866.147-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 11.647.090-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.985.867-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 88.248.700-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 79.779.390-6 Ver adjunto