Orden de Compra. Nº4079-539-AG24 "GALVANOS PROGRMA LUDOTECA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-539-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra GALVANOS PROGRMA LUDOTECA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401008 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 27075
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUIZA SPA
Razón Social COMERCIAL SUIZA SPA
R.U.T. 77.394.373-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUIZA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101706
Premios de fotografía15UnidadGALVANOS SEGUN REQUERIMIENTO TECNICO N°178, ADJUNTAR ESPCECIFICACION TECNICO EN OFERTA, PLAZO DE ENTREGA DESDE LA ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA.   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
Total Neto $ 142.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.075
TOTAL OC $ 169.575


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.164.008-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.394.373-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.667.893-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.