Orden de Compra. Nº4085-649-SE24 "ADQUISICION DE LETREROS Y SEÑALÉTICAS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE LONGAVÍ. DM. N°2049, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE TRANSITO Y SEGURIDAD PÚBLICA. D.M. N°2049."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-649-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LETREROS Y SEÑALÉTICAS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE LONGAVÍ. DM. N°2049, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE TRANSITO Y SEGURIDAD PÚBLICA. D.M. N°2049.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 407170
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Isimat Spa
Razón Social INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y MORALES SPA
R.U.T. 76.156.518-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Isimat Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1Unidad29 LETREROS Y SEÑALETICAS  $ 1.012.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.012.000 $ 1.012.000
49161618
Pelotas de postes de cadena1Unidad29 POSTES OMEGA  $ 1.131.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.131.000 $ 1.131.000
Total Neto $ 2.143.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 407.170
TOTAL OC $ 2.550.170