Orden de Compra. Nº2424-1159-AG23 "3080 DEPORTES Y RECREACION (MADR) ARTIC. DE CONSTRUCCION P:36/633// compra ágil 2424-1794-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-1159-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2023
Nombre de la Orden de Compra 3080 DEPORTES Y RECREACION (MADR) ARTIC. DE CONSTRUCCION P:36/633// compra ágil 2424-1794-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004200 del sistema DIRECTOR (S) ADM. Y .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 71733,55
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA
R.U.T. 77.243.020-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas1KitKIT DE FERRETERIA, 6 FIERRO 4", 1 FIERRO DE 2", 2 FIERRO 6X6, 1 PINTURA OLEO BLANCA, 1 PINTURA ANTICORROSIVA, 2 BROCHAS DE 4", 2 BROCHAS DE 2", 5 KL. SOLDADURAS 3/32, 5 LT. DILUYENTE, 6 DISCO DE CORTE.  $ 352.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.545 $ 352.545
Total Neto $ 352.545
Descuento $ 0
Cargos $ 25.000
IVA  19  % $ 71.734
TOTAL OC $ 449.279


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.925.977-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.307.498-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.243.020-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.