1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2424-1159-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-07-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
3080 DEPORTES Y RECREACION (MADR) ARTIC. DE CONSTRUCCION P:36/633// compra ágil 2424-1794-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
69.061.000-0 |
Dirección de Facturación |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
71733,55 |
Dirección de Envío de la Factura |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
01-08-2023 |
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA |
Razón Social |
SOC COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA
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R.U.T. |
77.243.020-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 1 | Kit | KIT DE FERRETERIA, 6 FIERRO 4", 1 FIERRO DE 2", 2 FIERRO 6X6,
1 PINTURA OLEO BLANCA, 1 PINTURA ANTICORROSIVA, 2 BROCHAS DE 4", 2 BROCHAS DE 2", 5 KL. SOLDADURAS 3/32, 5 LT. DILUYENTE, 6 DISCO DE CORTE. | |
$ 352.545,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 352.545
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$ 352.545
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Total Neto
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$ 352.545
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 25.000
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IVA 19 %
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$ 71.734
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$ 449.279
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.