1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1099899-142-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
31-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO TRASLADO USUSARIOS MEJOR NIÑEZ JULIO- COSAM LOS ANDES ORDEN DE COMPRA DESDE 1099899-7-LP24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1099899-7-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRO SALUD MENTAL COMUNITARIA LOS ANDES
|
R.U.T. |
62.000.630-0 |
Dirección de Facturación |
O'HIGGINS N°470 |
Comuna |
Los Andes
|
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
O'HIGGINS N°470 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Salomon del Transito |
Razón Social |
TRANSPORTE DE PASAJEROS SALOMON DEL TRANSITO ALFAR
|
R.U.T. |
76.458.798-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Salomon del Transito |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | “Servicio Traslado De Usuarios y Funcionarios Cosam Los Andes”
Mes de Julio proporcional 12 días de servicio.- | SERVICIO TRANSPORTE CON VEHICULO 2024 0KM, FULL. SEGÚN ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.X 36 MESES COSTO MENSUAL 1.849.000.- |
$ 1.109.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.109.400
|
$ 1.109.400
|
|
Total Neto
|
$ 1.109.400
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
$ 1.109.400
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.