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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057534-442-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Ovillo pitilla 40 gr |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE
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R.U.T. |
61.607.602-7 |
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Dirección de Facturación |
21 DE MAYO 468 |
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Comuna |
Purranque
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Impuesto |
7562 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 DE MAYO 468 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ISRRAEL ALONSO SANCHEZ SANCHEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.936.976-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31151501
| Cuerda de algodón | 20 | Unidad | Ovillo pitilla color blanco x 40 grs. ADJUNTAR FICHA TÉCNICA E INCLUIR DESPACHO | |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.800
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$ 39.800
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Total Neto
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$ 39.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.562
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$ 47.362
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.