Orden de Compra. Nº
1658-212-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-2-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1658-212-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-2-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1658-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT N°332
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011.003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 650.
Comuna
Temuco
Impuesto
4789915,8061
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ESPACIO VERT
Razón Social
EMPRESAS MAIG CALU SPA
R.U.T.
76.624.663-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ESPACIO VERT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Global
VERANO EN TU BARRIO 2024, SAN ANTONIO; DE ACUERDO A EXIGENCIAS EN (B.A) Y (E.T) EL PLAZO DEL SERVICIO ES ENTRE EL 02 Y 04 DE FEBRERO DE 2024 U OTRA FECHA QUE EL MUNICIPIO DETERMINE. ORDEN DE COMPRA QUE REGULARIZA
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$ 25.210.083,00
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Total Neto
$ 25.210.083
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.789.916
TOTAL OC
$ 29.999.999