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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057494-3070-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pendones roller, despachar URGENTE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
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R.U.T. |
61.608.102-0 |
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Dirección de Facturación |
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
28690 |
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Dirección de Envío de la Factura |
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-05-2024 |
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Proveedor |
Imprenta Ofisur |
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Razón Social |
CÉSAR MARCO GÓMEZ ORTIZ
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R.U.T. |
8.622.739-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Imprenta Ofisur |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 2 | Unidad no definida | 0900841 PENDONES ROLLER, impresos en tela pvc full color. tamaño 0,80 x 1,80 mtr. Con atril y bolso
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$ 75.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.000
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$ 151.000
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Total Neto
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$ 151.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.690
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$ 179.690
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.