Orden de Compra. Nº
3515-488-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3515-74-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3515-488-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3515-74-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3515-74-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T.
69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Marathon Nº 312, La Calera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T.
69.060.300-4
Dirección de Facturación
Avenida Marathon Nº 312, La Calera
Comuna
La Calera
Impuesto
429875
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Marathon Nº 312, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOTHUS
Razón Social
JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ
R.U.T.
5.579.314-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LOTHUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13111010
Nilón
1
Unidad
COMPRA DE NYLON Y SACOS FLUVIALES PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIAS, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO
Mangas de Polietileno Negro y sacos.
$ 2.262.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.262.500
$ 2.262.500
Total Neto
$ 2.262.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 429.875
TOTAL OC
$ 2.692.375