Orden de Compra. Nº918434-92-SE25 "RESEX 331-2025 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO. SSGG. ORDEN DE COMPRA DESDE 918434-5-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 918434-92-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra RESEX 331-2025 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO. SSGG. ORDEN DE COMPRA DESDE 918434-5-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 918434-5-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL N°1401 2DO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 303 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Facturación CaTedral 1401, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 35203154,4
Dirección de Envío de la Factura CaTedral 1401, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda.
Razón Social SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRAN
R.U.T. 76.060.259-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios24Unidadcontratación del servicio de aseo de las dependencias de cada una de las 15 Secretarías Regionales Ministeriales (dependencias institucionales), a lo largo del país, por un plazo de 24 meses. valor neto mensual $ 7.719.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.279.760 $ 185.279.760
Total Neto $ 185.279.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.203.154
TOTAL OC $ 220.482.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.