Orden de Compra. Nº1057549-140-AG25 "Compra Ágil: 1057549-28-COT25, SERVICIO DE CAFETERÍA PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN AÑO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LANC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057549-140-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra Ágil: 1057549-28-COT25, SERVICIO DE CAFETERÍA PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN AÑO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LANC
R.U.T. 61.607.504-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 720
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LANC
R.U.T. 61.607.504-7
Dirección de Facturación calle santiago 595 Lanco
Comuna Lanco
Impuesto 346750
Dirección de Envío de la Factura calle santiago 595 Lanco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AITUE BANQUETERIA
Razón Social TAMARA ANDREA CIFUENTES IGOR
R.U.T. 13.849.465-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AITUE BANQUETERIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería250UnidadServicio de Cafetería para la realización de 10 actividades de capacitación las cuales serán realizadas en dependencias del establecimiento entre los meses de abril y agosto de 2025. Cada servicio esta destinado a 25 personas. Se adjunta el detalle con listado de productos y servicios. Servicio de Cafetería para la realización de 10 actividades de capacitación las cuales serán realizadas en dependencias del establecimiento entre los meses de abril y agosto de 2025. Cada servicio esta destinado a 25 personas. Se adjunta el detalle con li $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.825.000 $ 1.825.000
Total Neto $ 1.825.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 346.750
TOTAL OC $ 2.171.750


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.849.465-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.763.798-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.