Orden de Compra. Nº586-16-SE25 "Adquisición 30.000 sellos Aduana San Antonio"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 586-16-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición 30.000 sellos Aduana San Antonio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Nacional de Aduanas
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
R.U.T. 60.804.000-5
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 911, 4to Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 116
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
R.U.T. 60.804.000-5
Dirección de Facturación Esmeralda 911
Comuna Algarrobo
Impuesto 233700
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 911
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Magnacorp SpA
Razón Social MAGNACORP SPA
R.U.T. 76.082.146-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Magnacorp SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141504
Sellos de seguridad o a prueba de entremetido30000Unidad no definidaAdquisición 30.000 sellos Aduana San Antonio Serie de Inicio: A39335001 a 39365000 Dirección de entrega: Angamos N°1194 - San Antonio Plazo de entrega 7 días hábiles   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.000 $ 1.230.000
Total Neto $ 1.230.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.700
TOTAL OC $ 1.463.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.