|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1267885-2669-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SALUD-ADQUISICION DE KIT DE CURACIONES AVANZADAS P |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
|
|
R.U.T. |
71.016.300-6 |
|
Dirección de Facturación |
Sor Mercedes nro. 136 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
19760 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Sor Mercedes nro. 136 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-04-2025 |
|
|
|
Proveedor |
COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL |
|
Razón Social |
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R
|
|
R.U.T. |
76.242.192-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41122808
| Bandejas de uso general | 40 | Kit | curaciones avanzadas, cada kit debe contener material blanco, copela desechable, pinza anatómica, pinza quirúrgica y tijera punta roma | |
$ 2.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 104.000
|
$ 104.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 104.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.760
|
|
$ 123.760
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.