1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5178-1742-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
100211/B5/SP 985428/GP |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
UCHILE Facultad Medicina (5178) |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Facturación |
Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
19000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
14-05-2025 |
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Proveedor |
AMPERA |
Razón Social |
AMPER SPA
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R.U.T. |
77.999.669-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMPERA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49211802
| Aro o hula-hula | 10 | Unidad | (0502010119)ARO HULA HULA 75CM DE DIAMETRO | (0502010119)ARO HULA HULA 75CM DE DIAMETRO |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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Total Neto
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$ 100.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.000
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$ 119.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.