Orden de Compra. Nº1274188-465-SE24 "SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA SER ENTREGADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE BUIN RBD-AC RES.N°527"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274188-465-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA SER ENTREGADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE BUIN RBD-AC RES.N°527
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 505-2024 (REVISAR EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS) del sistema NETCORE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 320
Comuna Buin
Impuesto 294181,18
Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oficima SpA
Razón Social COMERCIAL OFICIMA SPA
R.U.T. 76.740.014-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Oficima SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo72UnidadMOPA AVION 90 CM CON HERRAJE VIRUTEX-PROMOPA AVION 90 CM CON HERRAJE VIRUTEX-PRO $ 14.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.049.472 $ 1.049.472
47131502
Paños de limpieza155UnidadPAÑO MICROFIBRA ANTIBACTERIAL X2 VIRUTEXPAÑO MICROFIBRA ANTIBACTERIAL X2 VIRUTEX $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.850 $ 258.850
42132205
Guantes quirúrgicos64UnidadGUANTES DE NITRILO 50 PARES S-MGUANTES DE NITRILO 50 PARES S-M $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 1.548.322
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 294.181
TOTAL OC $ 1.842.503