Orden de Compra. Nº
1274188-465-SE24
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SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA SER ENTREGADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE BUIN RBD-AC RES.N°527
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1274188-465-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA SER ENTREGADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE BUIN RBD-AC RES.N°527
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T.
70.934.900-7
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS CONDELL 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 505-2024 (REVISAR EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS) del sistema NETCORE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T.
70.934.900-7
Dirección de Facturación
CARLOS CONDELL 320
Comuna
Buin
Impuesto
294181,18
Dirección de Envío de la Factura
CARLOS CONDELL 320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Oficima SpA
Razón Social
COMERCIAL OFICIMA SPA
R.U.T.
76.740.014-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Oficima SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
72
Unidad
MOPA AVION 90 CM CON HERRAJE VIRUTEX-PRO
MOPA AVION 90 CM CON HERRAJE VIRUTEX-PRO
$ 14.576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.049.472
$ 1.049.472
47131502
Paños de limpieza
155
Unidad
PAÑO MICROFIBRA ANTIBACTERIAL X2 VIRUTEX
PAÑO MICROFIBRA ANTIBACTERIAL X2 VIRUTEX
$ 1.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 258.850
$ 258.850
42132205
Guantes quirúrgicos
64
Unidad
GUANTES DE NITRILO 50 PARES S-M
GUANTES DE NITRILO 50 PARES S-M
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
Total Neto
$ 1.548.322
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 294.181
TOTAL OC
$ 1.842.503