Orden de Compra. Nº3284-328-SE25 "MATERIALES DE CONSTRUCCION/TERMAS DEL AMARILLO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3284-328-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION/TERMAS DEL AMARILLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3284-33-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna Chaitén
Impuesto 136450,3278
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA Y CABAÑAS MAYORGA SPA
Razón Social SOCIEDAD MAYORGA - AHUMADA SPA
R.U.T. 77.913.133-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA Y CABAÑAS MAYORGA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181515
Estanque del WC1Unidad no definidaESTANQUE VERTICAL 2000 LTSESTANQUE VERTICAL 2000 LTS $ 369.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.160 $ 369.160
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada200Unidad no definidaMANGUERA PLANSA 1 1/2.-MANGUERA PLANSA 1 1/2.- $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.000 $ 310.924
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada1Unidad no definidaTEE PLANSA 1 1/2.-TEE PLANSA 1 1/2.- $ 2.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.235 $ 2.235
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaGALON ESMALTE VERDE GALON ESMALTE VERDE $ 35.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.840 $ 35.840
Total Neto $ 718.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.450
TOTAL OC $ 854.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.