1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1233615-347-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
DMH/142 ESCUELA DESPERTAR / TINTAS Y TONER |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1233615-6-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Aysén
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R.U.T. |
61.980.950-5 |
Dirección de Facturación |
José de Moraleda #437 |
Comuna |
*
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Impuesto |
254980 |
Dirección de Envío de la Factura |
José de Moraleda #437 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Jorge Daniel |
Razón Social |
JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN
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R.U.T. |
15.911.723-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jorge Daniel |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 1 | Unidad no definida | SUMINISTROS DE IMPRESORA ESCUELA DESPERTAR, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO A LA PRESENTE COMPRA | CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACIÓN PÚBLICA 1233615-6-LP25 |
$ 1.342.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.342.000
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$ 1.342.000
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Total Neto
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$ 1.342.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 254.980
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$ 1.596.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.