Orden de Compra. Nº2377-902-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2377-827-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2377-902-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2377-827-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1956 del sistema 1487500.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Facturación AV. VICUÑA MACKENNA 10777
Comuna La Florida
Impuesto 237500
Dirección de Envío de la Factura AV. VICUÑA MACKENNA 10777
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOestadio bicentenario
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLEAN GENERAL
Razón Social CLEAN GENERAL LIMITADA
R.U.T. 76.290.051-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLEAN GENERAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101803
Limpieza a vapor1UnidadSERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS PARTE EXTERIOR 3 Y 4to PISO APROX 654 MTS 2 , 164 VENTANALES DE 2,34X1,54 MTS, 42 VENTANAS DE 2,34X0.45 MTS., 3 PUERTAS DE 2,34X2,80 MTS. ADJUNTAR OFERTA ECONOMICA Y TECNICA DETALLADA, ( explicando el procedimiento del trabajo) ADICIONALMENTE PARA OFERTAR EN ESTA LICITACION, DEBERAN OBLIGATORIAMENTE CONFIRMAR Y FIRMAR LA DECLARACION JURADA, ANEXO 1 Y ANEXO 2 DATOS CONTACTO FONO, MAIL Y NOMBRE. VISITA A TERRENO EN Enrique Olivares 1003 Jueves 12/9/ de 10:00 a 11:00  $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000
Total Neto $ 1.250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.500
TOTAL OC $ 1.487.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.290.051-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.