Orden de Compra. Nº564953-318-SE25 "COMPRA INSUMOS ASEO EDUCACIÓN DESDE 564953-19-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564953-318-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS ASEO EDUCACIÓN DESDE 564953-19-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Educación y Salud de Las Condes
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Unidad de Compra REYES LAVALLE 3207 (101 C.CEN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 421103 del sistema DYNAMICS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Facturación REYES LAVALLE 3207 (201 EDU)
Comuna Las Condes
Impuesto 6578235,29
Dirección de Envío de la Factura REYES LAVALLE 3207 (201 EDU)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Papeles Industriales. SPA.
Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SPA
R.U.T. 93.558.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Papeles Industriales. SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico600Unidad no definidaTOALLA JUMBO UNA HOJA 250 MTS.X 2 ROLLOSTOALLA JUMBO UNA HOJA 250 MTS.X 2 ROLLOS $ 6.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.645.000 $ 3.645.000
14111703
Toallas de papel1700UnidadPAPEL TOALLITAS CLINIC PAQUETE 250U BLANCA UNA HOJA 20CMPAPEL TOALLITAS CLINIC PAQUETE 250U BLANCA UNA HOJA 20CM $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.683.000 $ 1.683.000
47131711
Dispensador de productos limpiadores115UnidadDISPENSADOR DE JABON GRANEL 1000 MLDISPENSADOR DE JABON GRANEL 1000 ML $ 7.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.850 $ 826.850
47131709
Dispensadores de papel para cara24UnidadDISPENSADOR TOALLA INTERFOLIADA DYNAMIC PLASTICO BLANCODISPENSADOR TOALLA INTERFOLIADA DYNAMIC PLASTICO BLANCO $ 7.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.560 $ 172.560
47131701
Expendedoras de toallas de papel52UnidadDISPENSADOR TOALLA JUMBO PVCDISPENSADOR TOALLA JUMBO PVC $ 29.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.280 $ 1.554.280
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción588UnidadJABON AROMAS LIQ, 5LTJABON AROMAS LIQ, 5LT $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340.240 $ 2.340.240
42132102
Cubre camillas1158UnidadPAPEL SABANILLAS CLINIC ROLLO DESECHABLE MIN 48 MTSPAPEL SABANILLAS CLINIC ROLLO DESECHABLE MIN 48 MTS $ 1.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020.710 $ 2.020.710
14111703
Toallas de papel6407UnidadPAPEL TOALLA JUMBO ROLLO CLINIC BLANCA UNA HOJA 300MT 20CM 1UNDPAPEL TOALLA JUMBO ROLLO CLINIC BLANCA UNA HOJA 300MT 20CM 1UND $ 3.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.379.651 $ 22.379.651
Total Neto $ 34.622.291
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.578.235
TOTAL OC $ 41.200.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.