Orden de Compra. Nº3638-116-AG25 "ADQUISICIÓN MATERIALES REPARACIÓN TARIMAS"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3638-116-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES REPARACIÓN TARIMAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999-01 MATERIALES DE USO O CONSUMO - OTROS - GESTIÓN proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
Comuna Porvenir
Impuesto 109476,1
Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VERA SPA
R.U.T. 77.532.541-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadLatex negro al agua Latex negro al agua $ 49.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.832 $ 49.832
31161609
Tornillo de fiador1000UnidadTornillo hexagonal auto perforante de 1 1/2"Tornillo hexagonal auto perforante de 1 1/2" $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
31161609
Tornillo de fiador2UnidadAdaptador hexagonal de 5/16Adaptador hexagonal de 5/16 $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
31162301
Perfiles de montaje16UnidadPerfil cuadrado de 40x40x1.5 mm. Perfil cuadrado de 40x40x1.5 mm. $ 19.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.624 $ 314.624
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de 18 cm.Rodillos de 18 cm. $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
31211904
Brochas2UnidadBrochas de 3"  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.194
31211904
Brochas1UnidadAguarrás   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
31163207
Chavetas de eje o de disco20UnidadDisco de corte de 4 1/2 de 1 mm  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
31163207
Chavetas de eje o de disco10UnidadDisco traslapado de 4 1/2 grano 40  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
31163207
Chavetas de eje o de disco5UnidadDisco de corte de 7"Disco de corte de 7" $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.985
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadAnticorrosivo negroAnticorrosivo negro $ 19.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.160 $ 39.160
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadOleo brillante negro Oleo brillante negro $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900
39121436
Electrodos5kilogramoElectrodo 60/11 3/32  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170
Total Neto $ 576.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.476
TOTAL OC $ 685.666


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.