Orden de Compra. Nº
3638-116-AG25
"
ADQUISICIÓN MATERIALES REPARACIÓN TARIMAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3638-116-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIALES REPARACIÓN TARIMAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administracion y Finanzas Municipal
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999-01 MATERIALES DE USO O CONSUMO - OTROS - GESTIÓN proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
69.250.300-7
Dirección de Facturación
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
Comuna
Porvenir
Impuesto
109476,1
Dirección de Envío de la Factura
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA VERA
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VERA SPA
R.U.T.
77.532.541-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA VERA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
Latex negro al agua
Latex negro al agua
$ 49.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.832
$ 49.832
31161609
Tornillo de fiador
1000
Unidad
Tornillo hexagonal auto perforante de 1 1/2"
Tornillo hexagonal auto perforante de 1 1/2"
$ 53,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.000
$ 53.000
31161609
Tornillo de fiador
2
Unidad
Adaptador hexagonal de 5/16
Adaptador hexagonal de 5/16
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
31162301
Perfiles de montaje
16
Unidad
Perfil cuadrado de 40x40x1.5 mm.
Perfil cuadrado de 40x40x1.5 mm.
$ 19.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 314.624
$ 314.624
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
Rodillos de 18 cm.
Rodillos de 18 cm.
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
31211904
Brochas
2
Unidad
Brochas de 3"
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.194
$ 3.194
31211904
Brochas
1
Unidad
Aguarrás
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
31163207
Chavetas de eje o de disco
20
Unidad
Disco de corte de 4 1/2 de 1 mm
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
31163207
Chavetas de eje o de disco
10
Unidad
Disco traslapado de 4 1/2 grano 40
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
31163207
Chavetas de eje o de disco
5
Unidad
Disco de corte de 7"
Disco de corte de 7"
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.985
$ 7.985
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Unidad
Anticorrosivo negro
Anticorrosivo negro
$ 19.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.160
$ 39.160
31211505
Pinturas aceitosas
2
Unidad
Oleo brillante negro
Oleo brillante negro
$ 23.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.900
$ 47.900
39121436
Electrodos
5
kilogramo
Electrodo 60/11 3/32
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.170
$ 20.170
Total Neto
$ 576.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 109.476
TOTAL OC
$ 685.666
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.