Orden de Compra. Nº2424-1313-AG23 "PED.87/4013/262 CONTROL DEL PERSONAL/CAC/TIMBRES AUTÓMATICOS// Compra ágil: 2424-2045-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-1313-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2023
Nombre de la Orden de Compra PED.87/4013/262 CONTROL DEL PERSONAL/CAC/TIMBRES AUTÓMATICOS// Compra ágil: 2424-2045-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema DIRECTOR (S) ADM. Y .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 20596,76
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BERNABE PATRICIO SALGADO NEIRA - Casa Matriz
Razón Social BERNABÉ PATRICIO SALGADO NEIRA
R.U.T. 5.776.201-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BERNABE PATRICIO SALGADO NEIRA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Timbres y sellos2UnidadADJUNTAR DETALLE TÉCNICO, COTIZACIÓN Y FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO OBLIGATORIOTIMBRES FECHADOR COLOP PRINTER 53 DATER.- RECEPCIÓN.- $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
44121604
Timbres y sellos2UnidadADJUNTAR DETALLE TÉCNICO, COTIZACIÓN Y FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO OBLIGATORIO TIMBRES FECHADOR TRODAT PPRINTY 46130 $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
Total Neto $ 108.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.597
TOTAL OC $ 129.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.776.201-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.681.550-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.