1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057430-148-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057430-1-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA |
R.U.T. |
61.602.203-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
Carrera 702 Lota |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA |
R.U.T. |
61.602.203-2 |
Dirección de Facturación |
Carrera 702 Lota |
Comuna |
Lota
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Impuesto |
2743155,78 |
Dirección de Envío de la Factura |
Carrera 702 Lota |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Maria Teresa Mendez Gutierrez |
Razón Social |
MARÍA TERESA MÉNDEZ GUTIÉRREZ
|
R.U.T. |
9.392.172-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maria Teresa Mendez Gutierrez |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | Contrato Servicios de Aseo,vigencia DICIEMBRE 2024. | Contrato Servicios de Aseo, vigencia DICIEMBRE 2024. |
$ 14.437.662,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.437.662
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$ 14.437.662
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Total Neto
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$ 14.437.662
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.743.156
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$ 17.180.818
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.