1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4829-715-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4829-243-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
|
R.U.T. |
69.264.600-2 |
Dirección de Facturación |
VILLA RALCO S/N |
Comuna |
Alto Bio Bio
|
Impuesto |
47899 |
Dirección de Envío de la Factura |
VILLA RALCO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Las Montañas Ltda. |
Razón Social |
CENTRO TURISTICO Y HOSTERIAS LAS MONTAÑAS LTDA
|
R.U.T. |
76.225.394-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Las Montañas Ltda. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 20 | Unidad | COLACIONES ( 2 SANDWICH, SNACK Y JUGO O BEBIDAS) | |
$ 9.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 190.000
|
$ 190.000
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 20 | Unidad | SNACK (GALLETONES DE AVENA, QUEQUES O SIMILAR Y JUGO O BEBIDAS) | |
$ 3.105,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 62.100
|
$ 62.100
|
|
Total Neto
|
$ 252.100
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 47.899
|
$ 299.999
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.