Orden de Compra. Nº2432-805-AG24 "alcaldia-solicitud de compra 726- lidia contreras-deslegables y calendarios- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-805-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2432-805-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra alcaldia-solicitud de compra 726- lidia contreras-deslegables y calendarios- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-805-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SE ADJUNTA CDP del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
Comuna Estación Central
Impuesto 273600
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ATG
Razón Social ALERCE TALLERES GRAFICOS S A
R.U.T. 96.539.820-1
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ATG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121506
Impresión de publicaciones18000Unidad18.000 DESPLEGABLES-ADJUNTA BASES TECNICAS  $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.152.000 $ 1.152.000
82121506
Impresión de publicaciones18000Unidad18.000 CALENDARIOS-ADJUNTA BASES TECNICAS  $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
Total Neto $ 1.440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 273.600
TOTAL OC $ 1.713.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.539.820-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.428.294-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.585.800-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.273.674-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 14.092.655-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.713.021-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.566.418-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.542.166-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.932.697-7 Ver adjunto