Orden de Compra. Nº1411-322-AG25 "CPF de Santiago Programa Creciendo Juntos"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-322-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2025
Nombre de la Orden de Compra CPF de Santiago Programa Creciendo Juntos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1825 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065
Comuna San Joaquín
Impuesto 134448,18
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL.LUMAAN
Razón Social MARCELA ELIZABETH SANTANA GUERRERO
R.U.T. 14.190.204-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL.LUMAAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111803
Portalámparas10UnidadTermo para comida de 450 ml SE SOLICITA ADJUNTAR FOTOGRAFIA   $ 7.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.280 $ 74.280
39111803
Portalámparas14UnidadContenedor plástico 350ml SE SOLICITA ADJUNTAR FOTOGRAFIA   $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.590 $ 9.590
39111803
Portalámparas14UnidadSet de 3 contenedores plásticos 200ml. SE SOLICITA ADJUNTAR FOTOGRAFIA   $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.996 $ 23.996
39111803
Portalámparas10UnidadBasurero Plástico 25 Litros SE SOLICITA ADJUNTAR FOTOGRAFIA   $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.710 $ 85.710
39111803
Portalámparas30UnidadMamadera Plástica 150ml (chupete, rosca, tapa) SE SOLICITA ADJUNTAR FOTOGRAFIA   $ 2.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.550 $ 68.550
39111803
Portalámparas8UnidadCortina Plástica para Duchas SE SOLICITA ADJUNTAR FOTOGRAFIA   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
39111803
Portalámparas50UnidadPilas Alcalina AA Duracell SE SOLICITA ADJUNTAR FOTOGRAFIA   $ 742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.100 $ 37.100
39111803
Portalámparas100UnidadEscobilla para Mamadera Económica SE SOLICITA ADJUNTAR FOTOGRAFIA   $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.400 $ 171.400
39111803
Portalámparas30UnidadMamadera Plástica 270ml (chupete, rosca, tapa) SE SOLICITA ADJUNTAR FOTOGRAFIA   $ 3.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.840 $ 102.840
39111803
Portalámparas2UnidadCarrito para feria y supermercado SE SOLICITA ADJUNTAR FOTOGRAFIA   $ 11.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.856 $ 22.856
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Portalámparas25UnidadLámpara Espanta cuco Led SE SOLICITA ADJUNTAR FOTOGRAFIA   $ 3.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.700 $ 85.700
Total Neto $ 707.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.448
TOTAL OC $ 842.070


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.190.204-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.