Orden de Compra. Nº1224957-160-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-124-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1224957-160-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-124-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CMDS Nivel Central
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
R.U.T. 70.932.800-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 142 del sistema CFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
R.U.T. 70.932.800-K
Dirección de Facturación Manuel de Salas 451
Comuna Ñuñoa
Impuesto 221912,4
Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO LOS CONQUISTADORES
Razón Social GRUPO LOS CONQUISTADORES INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.819.272-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO LOS CONQUISTADORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1Unidad no definidaSe realizará el pago en 1 cuota, siempre que haya sido recepcionado conforme el producto o servicio de que se trate por la contraparte técnica Quien provea el servicio sólo podrá presentar la factura una vez “recepcionada conforme” la Orden de Compra en el portal www.mercadopublico.clSegún detalle en requerimiento adjunto. Se deben adjuntar OBLIGATORIAMENTE el anexo A e itemizado para poder evaluar ofertas. $ 1.167.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.167.960 $ 1.167.960
Total Neto $ 1.167.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.912
TOTAL OC $ 1.389.872


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.599.636-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.082.438-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.536.251-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.631.907-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.536.251-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.262.946-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.819.272-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.