1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4195-444-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO FERRETERIA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
4195-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
|
R.U.T. |
69.230.200-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT 400 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
|
R.U.T. |
69.230.200-1 |
Dirección de Facturación |
PEDRO MONTT 400 |
Comuna |
Quemchi
|
Impuesto |
12916,8042 |
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO MONTT 400 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FERRETERIA DOÑA ISOLDA SpA |
Razón Social |
COMERCIAL DOÑA ISOLDA SPA
|
R.U.T. |
77.298.407-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
FERRETERIA DOÑA ISOLDA SpA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171517
| Tapas para cerradura | 1 | Unidad | CERRADURA MANILLA | CERRADURA MANILLA |
$ 45.294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.294
|
$ 45.294
|
46171517
| Tapas para cerradura | 1 | Unidad | CERRADURA TUBULAR | CERRADURA TUBULAR |
$ 22.689,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.689
|
$ 22.689
|
|
Total Neto
|
$ 67.983
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 12.917
|
$ 80.900
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.