Orden de Compra. Nº1704-93-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-20-LQ21 MES FEBRERO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1704-93-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-20-LQ21 MES FEBRERO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1704-20-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Unidad de Compra LA CONCEPCION 1050
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 397
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El servicio requerido se pagará de manera mensual, una vez realizada la recepción conforme por parte del Referente Técnico, en un plazo que no podrá exceder de 45 días desde que la factura sea aceptada, de acuerdo a lo establecido en la glosa 02.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Facturación CALLE OHIGGINS 2200
Comuna Quillota
Impuesto 906077,7
Dirección de Envío de la Factura CALLE OHIGGINS 2200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA NETDATABIO S.A.
Razón Social INGENIERIA NETDATABIO S.A.
R.U.T. 76.314.840-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA NETDATABIO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser60Unidad no definidaARRIENDO IMPRESORA LASER MONO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.ARRIENDO IMPRESORA LASER MONO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
43212105
Impresoras de láser40Unidad no definidaARRIENDO IMPRESORA LASER MONO/DOBLE BANDEJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.ARRIENDO IMPRESORA LASER MONO/DOBLE BANDEJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
43212105
Impresoras de láser2Unidad no definidaARRIENDO IMPRESORA LASER MATRIZ PUNTO CARRO ANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.ARRIENDO IMPRESORA LASER MATRIZ PUNTO CARRO ANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
43212105
Impresoras de láser36Unidad no definidaARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO SIMPLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO SIMPLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
43212105
Impresoras de láser8Unidad no definidaARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO ALTO RENDIMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO ALTO RENDIMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
43212105
Impresoras de láser2Unidad no definidaARRIENDO FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.ARRIENDO FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. $ 57.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
43212105
Impresoras de láser9Unidad no definidaARRIENDO IMPRESORA LASER COLOR MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.ARRIENDO IMPRESORA LASER COLOR MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
82121503
Impresión digital6Unidad no definidaSERVICIO DE IMPRESION BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.SERVICIO DE IMPRESION BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. $ 180.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.082.250 $ 1.082.250
82121503
Impresión digital70Unidad no definidaSERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. $ 31.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.232.580 $ 2.232.580
43212105
Impresoras de láser1Unidad no definidaDIFERENCIA A FAVOR DEL PROVEEDOR POR PRECIO DE IMPRESORA LASER COLOR MULTI. EN LAS FACTURAS N°: 5162 NOVIEMBRE 2023 DIFERENCIA DE $4.500 NETO. - 5163 DICIEMBRE 2023 DIFERENCIA DE $4.500 NETO.- 5164 ENERO 2024 DIFERENCIA DE $4.500 NETO. -DIFERENCIA A FAVOR DEL PROVEEDOR POR PRECIO DE IMPRESORA LASER COLOR MULTI. EN LAS FACTURAS N°: 5162 NOVIEMBRE 2023 DIFERENCIA DE $4.500 NETO. - 5163 DICIEMBRE 2023 DIFERENCIA DE $4.500 NETO.- 5164 ENERO 2024 DIFERENCIA DE $4.500 NETO. - $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
43212105
Impresoras de láser1Unidad no definidaARRIENDO FOTOCOPIADORA COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.ARRIENDO FOTOCOPIADORA COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 4.768.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 906.078
TOTAL OC $ 5.674.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.