Orden de Compra. Nº1057049-8952-SE25 "JLL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ID 1057049-4-LR24 EX 1393 INT. 632 6.6.24 EX ADJ 07 CERTIFICADO 06"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-8952-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra JLL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ID 1057049-4-LR24 EX 1393 INT. 632 6.6.24 EX ADJ 07 CERTIFICADO 06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-4-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7985 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 31513507,16
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A.
Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI
R.U.T. 96.872.930-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad410-0002 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FUNCIONARIOS CERTIFICADO 06 PERIODO FEBRERO AÑO 2025JLL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ID 1057049-4-LR24 EX 1393 INT. 632 6.6.24 EX ADJ 07 CERTIFICADO 06 $ 6.462.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.462.347 $ 6.462.347
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad410-0002 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PACIENTES CERTIFICADO 06 PERIODO FEBRERO AÑO 2025JLL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ID 1057049-4-LR24 EX 1393 INT. 632 6.6.24 EX ADJ 07 CERTIFICADO 06 $ 159.398.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.398.217 $ 159.398.217
Total Neto $ 165.860.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.513.507
TOTAL OC $ 197.374.071


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.