Orden de Compra. Nº
4710-4-AG25
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COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, DIRECCIÓN REGIONAL SENCE COQUIMBO
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4710-4-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, DIRECCIÓN REGIONAL SENCE COQUIMBO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SENCE IV REGION
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
R.U.T.
61.531.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 54 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
R.U.T.
61.531.000-K
Dirección de Facturación
Calle Vicuña N° 490
Comuna
La Serena
Impuesto
318740,2
Dirección de Envío de la Factura
Calle Vicuña N° 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-03-2025
Título
Descripción
DESPACHO
Coordinar entrega de insumos al correo msantelices@sence.cl o etoro@sence.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DOLIVER
Razón Social
D OLIVER DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOGAR E
R.U.T.
76.730.762-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DOLIVER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
REPUESTO DESODORANTE AMBIENTADOR ELECTRICO TEDDY O SIMILAR AROMA MANZANA CANELA
$ 4.446,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.920
$ 88.920
14111705
Servilletas de papel
10
Unidad
SERVILLETAS DESECHABLES ELITE O SIMILAR HOJA SIMPLE 200 UNIDADES 1 PAQUETE
$ 1.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
14111704
Papel higiénico
60
Unidad
PAPEL HIGIENICO TORK O SIMILAR ALTO METRAJE HOJA DOBLE Y SUAVE 250 METROS
$ 2.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.400
$ 164.400
14111703
Toallas de papel
200
Unidad
TOALLA DE PAPEL ROLLO DOBLE HOJA SUAVE 250 METROS
$ 5.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008.000
$ 1.008.000
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Unidad
DESINFECTANTE LYSOFORM AROMA ORIGINAL
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.500
$ 184.500
47131706
Aparatos ambientadores de aire
4
Unidad
AMBIENTADOR ELECTRICO TEDDY O SIMILAR APARATO + REPUESTO AROMA MANZANA CANELA
$ 4.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.160
$ 19.160
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
10
Unidad
JABÓN LIQUIDO ESPUMA MULTIFLEX 1 LITRO
$ 7.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.800
$ 74.800
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina
10
Unidad
SET DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS Y TECLADO DE PC Y NOTEBOOK
$ 9.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.800
$ 92.800
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
ALCOHOL DESNATURALIZADO 70% DE 1 LITRO
$ 3.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
Total Neto
$ 1.677.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 318.740
TOTAL OC
$ 1.996.320
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.