Orden de Compra. Nº4710-4-AG25 "COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, DIRECCIÓN REGIONAL SENCE COQUIMBO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4710-4-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, DIRECCIÓN REGIONAL SENCE COQUIMBO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SENCE IV REGION
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 54 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Facturación Calle Vicuña N° 490
Comuna La Serena
Impuesto 318740,2
Dirección de Envío de la Factura Calle Vicuña N° 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2025
TítuloDescripción
DESPACHOCoordinar entrega de insumos al correo msantelices@sence.cl o etoro@sence.cl 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOLIVER
Razón Social D OLIVER DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOGAR E
R.U.T. 76.730.762-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOLIVER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadREPUESTO DESODORANTE AMBIENTADOR ELECTRICO TEDDY O SIMILAR AROMA MANZANA CANELA  $ 4.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.920 $ 88.920
14111705
Servilletas de papel10UnidadSERVILLETAS DESECHABLES ELITE O SIMILAR HOJA SIMPLE 200 UNIDADES 1 PAQUETE  $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
14111704
Papel higiénico60UnidadPAPEL HIGIENICO TORK O SIMILAR ALTO METRAJE HOJA DOBLE Y SUAVE 250 METROS  $ 2.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.400 $ 164.400
14111703
Toallas de papel200UnidadTOALLA DE PAPEL ROLLO DOBLE HOJA SUAVE 250 METROS  $ 5.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM AROMA ORIGINAL  $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.500 $ 184.500
47131706
Aparatos ambientadores de aire4UnidadAMBIENTADOR ELECTRICO TEDDY O SIMILAR APARATO + REPUESTO AROMA MANZANA CANELA  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción10UnidadJABÓN LIQUIDO ESPUMA MULTIFLEX 1 LITRO  $ 7.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.800
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina10UnidadSET DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS Y TECLADO DE PC Y NOTEBOOK   $ 9.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.800 $ 92.800
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadALCOHOL DESNATURALIZADO 70% DE 1 LITRO   $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
Total Neto $ 1.677.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.740
TOTAL OC $ 1.996.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.