Orden de Compra. Nº1019-105-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-35-COT25 Materiales habilitación de red Ñuble Vega de Saldias"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1019-105-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-35-COT25 Materiales habilitación de red Ñuble Vega de Saldias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 010 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morande- 59, Piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 88657,8
Dirección de Envío de la Factura Morande- 59, Piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMADEQ SPA
Razón Social EMADEQ SPA
R.U.T. 77.850.938-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMADEQ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos10UnidadMódulos RJ45 Cat 6  $ 2.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.530 $ 22.530
39121311
Accesorios eléctricos10UnidadFaceplate 1 modulo  $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.390 $ 13.390
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Accesorios eléctricos10Unidadcaja chuqui blanca  $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990
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Accesorios eléctricos12Unidadcanaleta 40x16 blanca  $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.708 $ 12.708
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Accesorios eléctricos2UnidadCable de red CAT 6 unifilar 100% cobre 300mts  $ 168.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.460 $ 337.460
39121311
Accesorios eléctricos6Unidadcurva interna 90° 40x16  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadPunchadora De impacto Regulacion S110  $ 47.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.979 $ 47.979
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Tuerca tapa1UnidadTX PACK TUERCA JAULA + PERNO M-6 X 20PCS  $ 4.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.203 $ 4.203
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Accesorios eléctricos6Unidadcurva externa 90° 40x16  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
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Accesorios eléctricos10Unidadcurva plana 90° 40x16  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
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Tuerca tapa100Unidadtarugo 6mm concreto  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 466.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.658
TOTAL OC $ 555.278


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.300.882-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.