Orden de Compra. Nº
1019-105-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-35-COT25 Materiales habilitación de red Ñuble Vega de Saldias
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1019-105-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-35-COT25 Materiales habilitación de red Ñuble Vega de Saldias
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 010 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Morande- 59, Piso 8
Comuna
Santiago
Impuesto
88657,8
Dirección de Envío de la Factura
Morande- 59, Piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EMADEQ SPA
Razón Social
EMADEQ SPA
R.U.T.
77.850.938-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EMADEQ SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos
10
Unidad
Módulos RJ45 Cat 6
$ 2.253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.530
$ 22.530
39121311
Accesorios eléctricos
10
Unidad
Faceplate 1 modulo
$ 1.339,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.390
$ 13.390
39121311
Accesorios eléctricos
10
Unidad
caja chuqui blanca
$ 899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.990
$ 8.990
39121311
Accesorios eléctricos
12
Unidad
canaleta 40x16 blanca
$ 1.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.708
$ 12.708
39121311
Accesorios eléctricos
2
Unidad
Cable de red CAT 6 unifilar 100% cobre 300mts
$ 168.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 337.460
$ 337.460
39121311
Accesorios eléctricos
6
Unidad
curva interna 90° 40x16
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.180
$ 3.180
39121311
Accesorios eléctricos
1
Unidad
Punchadora De impacto Regulacion S110
$ 47.979,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.979
$ 47.979
31161705
Tuerca tapa
1
Unidad
TX PACK TUERCA JAULA + PERNO M-6 X 20PCS
$ 4.203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.203
$ 4.203
39121311
Accesorios eléctricos
6
Unidad
curva externa 90° 40x16
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
39121311
Accesorios eléctricos
10
Unidad
curva plana 90° 40x16
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
31161705
Tuerca tapa
100
Unidad
tarugo 6mm concreto
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
Total Neto
$ 466.620
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 88.658
TOTAL OC
$ 555.278
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.300.882-4
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.