Orden de Compra. Nº3439-168-SE24 "MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA VI Y X REGIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3439-168-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA VI Y X REGIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3439-50-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Fomento Equino L4
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20, oficina 67, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1196,PISO 9
Comuna Santiago
Impuesto 3957909,19
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1196,PISO 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Santa Mónica
Razón Social FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA
R.U.T. 77.205.925-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Santa Mónica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadMATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA VI REGIÓN (CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, QUE SE ADJUNTA).ENTREGA EN 2 DIAS UNA VEZ ACEPTADA LA OC. $ 10.968.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.968.348 $ 10.968.348
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadMATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA X REGIÓN (CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, QUE SE ADJUNTA).ENTREGA EN 2 DIAS UNA VEZ ACEPTADA LA OC. $ 9.862.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.862.753 $ 9.862.753
Total Neto $ 20.831.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.957.909
TOTAL OC $ 24.789.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.