1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
617807-3574-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-1802-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital San Juan de Dios de Los Andes |
Razón Social |
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES |
R.U.T. |
61.602.036-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES |
R.U.T. |
61.602.036-6 |
Dirección de Facturación |
Avenida Argentina 315, Los Andes |
Comuna |
Los Andes
|
Impuesto |
6353,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Argentina 315, Los Andes |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Maipu Autoservicio S.P.A |
Razón Social |
INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
|
R.U.T. |
84.023.100-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Maipu Autoservicio S.P.A |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12141909
| Fósforo P | 20 | Paquete | 160029 Fosforos (Paquete de 10 cajitas) | 160029 Fosforos (Paquete de 10 cajitas) |
$ 1.672,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 33.440
|
$ 33.440
|
|
Total Neto
|
$ 33.440
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 6.354
|
$ 39.794
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.