Orden de Compra. Nº3157-72-SE24 "SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE AGOSTO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3157-72-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE AGOSTO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.016-3
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.016-3
Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.-
Comuna Viña del Mar
Impuesto 114009,12
Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE AGOSTO 2024, FACTURA 742110 SEGÚN LICITACIÓN ID 2945-47-LR22ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE AGOSTO 2024, FACTURA 742110 SEGÚN LICITACIÓN ID 2945-47-LR22 $ 600.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.048 $ 600.048
Total Neto $ 600.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.009
TOTAL OC $ 714.057