|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1138297-165-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de confección de cajas unboxing // compra ágil: 1138297-58-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
|
|
R.U.T. |
62.000.680-7 |
|
Dirección de Facturación |
7 de Junio N° 268, piso 7, Arica |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
311220 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
7 de Junio N° 268, piso 7, Arica |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Yoanna Valeria Soto Peña |
|
Razón Social |
YOANNA VALERIA SOTO PENA
|
|
R.U.T. |
10.093.418-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Yoanna Valeria Soto Peña |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 500 | Unidad | ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA CIUDAD DE ARICA (CAJA UNBOXING). | ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA CIUDAD DE ARICA (CAJA UNBOXING). |
$ 3.276,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.638.000
|
$ 1.638.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.638.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 311.220
|
|
$ 1.949.220
|
|
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.