Orden de Compra. Nº591-382-SE24 "ANEXO POR AUMENTO DE CONTRATO CONTENEDORES HIGIE."
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 591-382-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ANEXO POR AUMENTO DE CONTRATO CONTENEDORES HIGIE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 591-32-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA, Nivel Central
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4275 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación Monjitas 665
Comuna Santiago
Impuesto 568100
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fresh Day SpA.
Razón Social FRESH DAY SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE SPA
R.U.T. 76.645.700-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fresh Day SpA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101503
Servicios de desinfección o desodorización1Unidad no definidaAPRUEBA ANEXO POR AUMENTO DE CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE “PROVISION Y MANTENCIÓN DE CONTENEDORES HIGIENICOS Y AROMATIZADORES DEL NIVEL CENTRAL”PERIODO 01/04/2024 AL 27/11/2025.APRUEBA ANEXO POR AUMENTO DE CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE “PROVISION Y MANTENCIÓN DE CONTENEDORES HIGIENICOS Y AROMATIZADORES DEL NIVEL CENTRAL”PERIODO 01/04/2024 AL 27/11/2025. $ 2.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990.000 $ 2.990.000
Total Neto $ 2.990.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 568.100
TOTAL OC $ 3.558.100