1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4113-263-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UNIDAD DE CULTURA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
4113-132-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
|
R.U.T. |
70.766.500-9 |
Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
Comuna |
Melipeuco
|
Impuesto |
4914,4537815093 |
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
andes llaima limitada |
Razón Social |
ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS ANDES LL
|
R.U.T. |
77.859.160-k |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
andes llaima limitada |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101505
| Diesel | 30 | Litro | COMBUSTIBLE DIESEL PARA BUS CHICO, PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LOS ANDES EL DIA 23 Y 29 DE ABRIL 2025 | CONTRATO SUMINISTRO. |
$ 862,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.860
|
$ 25.866
|
|
Total Neto
|
$ 25.866
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 4.914
|
$ 30.780
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.