Orden de Compra. Nº5338-278-AG24 "Servicio de Empastado de Documentos Contables para el Departamento de Contabilidad y Presupuesto SOL.143095"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-278-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Empastado de Documentos Contables para el Departamento de Contabilidad y Presupuesto SOL.143095
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 143095 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVDA. BULNES N° 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES N° 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 119115418
Razón Social SANDRA WALESKA GAJARDO TORRES
R.U.T. 11.911.541-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 119115418
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101808
Encuadernadoras térmicas200Unidad• Confección en tapas de cartón N° 2.0 mm de grosor • Cubierta forrada en cartulina de color (a elección una vez emitida la Orden de Compra) • Lomo en cartón N° 2.0 mm de grosor, forrado en material termolaminado. • Grabado en letras doradas, plateadas o negras (a elección una vez emitida la Orden de Compra). • Hojas de guarda o contratapa con cartulina blanca. • Los documentos deben ser cocidos y pegados con pegamento de alta calidad. • Refuerzos internos de papel o gasa en el lomo. Servicio de Empastado de Documentos Contables para el Departamento de Contabilidad y Presupuesto de la Universidad de Magallanes (SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA) $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
Total Neto $ 1.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.800.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.911.541-8 Ver adjunto