Orden de Compra. Nº1298354-278-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 642028-19-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298354-278-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 642028-19-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 642028-19-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMIREZ S/N , POB. MANUEL RODRIGUEZ
Comuna Melipilla
Impuesto 5522966,74
Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMIREZ S/N , POB. MANUEL RODRIGUEZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR CON DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EJECUCION DE LOS SERVICIOS 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MATERIALES ELECTRICOS VIDAL
Razón Social COMERCIALIZADORA VIDAL LIMITADA
R.U.T. 77.474.417-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MATERIALES ELECTRICOS VIDAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1GlobalCATEGORIA N°1 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA GASFETERIA. CATEGORIA N°1 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA GASFETERIA. $ 12.457.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.457.820 $ 12.457.820
60141302
Sets de construcción1GlobalCATEGORÍA N°2 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA GENERAL. SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA GENERAL $ 16.610.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.610.426 $ 16.610.426
Total Neto $ 29.068.246
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.522.967
TOTAL OC $ 34.591.213