Orden de Compra. Nº1019-79-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-28-COT25 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS ITINERARIO SANTIAGO, CHILE - SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA -SANTIAGO, CHILE PARA FUNCIONARIA K. Moreno y FUNCIONARIO R. Becerra"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1019-79-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-28-COT25 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS ITINERARIO SANTIAGO, CHILE - SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA -SANTIAGO, CHILE PARA FUNCIONARIA K. Moreno y FUNCIONARIO R. Becerra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agente de viajes
Razón Social SOUTHAMERICAN TOUR OPERADOR SPA
R.U.T. 76.780.407-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agente de viajes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos2Unidadpasajes aéreos ida y vuelta para la ciudad de Santa Cruz de La Sierra, Bolivia para el día 6 de abril, y con salida desde Santa Cruz de La Sierra, Bolivia, para el día 12 de abril con destino a la ciudad de Santiago. El pasaje deberá incluir equipaje de bodega para ambos viajes, y de preferencia los vuelos de ida deberán ser en horario de las 05:30 horas y de vuelta las 11:16 horas.  $ 969.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.939.354 $ 1.939.354
84131517
Seguro de viaje2Unidadseguros de viaje para dos personas el que deberá cubrir desde el horario de salida del vuelo a Santa Cruz de La Sierra, Bolivia hasta el día de llegada al aeropuerto de Santiago de Chile, 12 de abril de 2025, en caso de accidentes, enfermedades, pérdida de equipaje, a lo menos  $ 20.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.160 $ 41.160
Total Neto $ 1.980.514
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.980.514

Justificación de exención de impuesto

8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.