Orden de Compra. Nº1973-2143-SE25 "(MPC) SUMINISTRO DESDE 1973-24-R123"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1973-2143-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra (MPC) SUMINISTRO DESDE 1973-24-R123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1973-24-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1738
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100
Comuna *
Impuesto 76899,08
Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Expro Dental (SCL)
Razón Social EXPRO SPA
R.U.T. 99.574.460-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Expro Dental (SCL)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales4Unidad no definida32520024111 CONO GUTTA PERCHA N° 3032520024111 CONO GUTTA PERCHA N° 30 $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.864 $ 23.864
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental20Unidad no definida32520024381 SILICONA MEDIANASILICONA COND MEDIANA 140 ML SPEEDEX -COLTEN $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.960 $ 335.960
42151620
Limas o raspadores dentales4Caja32520024262 LIMA H N° 08 DE 28 MM DE LARGO32520024262 LIMA H N° 08 DE 28 MM DE LARGO $ 11.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.908 $ 44.908
Total Neto $ 404.732
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.899
TOTAL OC $ 481.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.