Orden de Compra. Nº1229788-101-SE25 "Mantenimiento Correctivo móvil JBCG-73 SAMU"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1229788-101-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Correctivo móvil JBCG-73 SAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1395-23-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras SAMU
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N°2421, La Serena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 971 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre N°795
Comuna La Serena
Impuesto 136711,08
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre N°795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE EDUARDO
Razón Social DIAZ E HIJO LIMITDA
R.U.T. 76.304.857-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE EDUARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías4UnidadNeumáticos; según cotización N°8377 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22Neumáticos; según cotización N°8377 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 $ 161.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.532 $ 647.532
78180101
Reparación y pintura carrocerías2HoraMano de obra; según cotización N°8377 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22Mano de obra; según cotización N°8377 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 719.532
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.711
TOTAL OC $ 856.243


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.