1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4589-563-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
RECARGA DE GAS PARA CILINDROS DE 45 KGS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
4589-54-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
adquisiciones |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN |
R.U.T. |
69.251.700-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN |
R.U.T. |
69.251.700-8 |
Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
Comuna |
*
|
Impuesto |
79752,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AMAGAS |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA MARIA MAGDALENA PEREZ BURGOS SPA
|
R.U.T. |
50.908.830-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
AMAGAS |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83101605
| Recarga de tanques de gas | 5 | Unidad no definida | recarga de gas para cilindros de 45 kgs | recarga de gas para cilindros de 45 kgs |
$ 83.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 419.750
|
$ 419.750
|
|
Total Neto
|
$ 419.750
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 79.752
|
$ 499.502
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.